根据《中华人民共和国审计法》有关规定和县委组织部建议,永嘉县审计局于2009年5月27日至6月21日,对永嘉县大岙乡书记谷华鲁乡长戴晓智2005年3月至2008年12月任期经济责任进行了送达审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况和审计评价
永嘉县大岙乡乡域面积49.7平方公里,下辖7个行政村,户籍人口0.8万人。
(一)全部政府性资金收支情况
2005年3月至2008年12月帐面全部政府性资金收入2020.44万元,总支出1794.98万元。
(二)审计评价
审计结果表明:2005年3月至2008年12月,永嘉县大岙乡政府围绕我县“三产提升、二极协调、一城突破” 的发展战略,坚持科学发展观,根据大岙乡的实际情况,积极发挥优势,突出特色,贯彻落实与制订出台促进经济发展的政策措施,筹措资金投入社会公共事业建设。同时,建立健全财务有关的内控制度,实行民主理财,对较大资金支出和建设项目资金补助均由乡领导班子集体研究决定,能按规定编制预算和决算,决算报表基本真实地反映了财政收支情况,各项行政事业性收费和使用票据合法,预算外资金管理较规范,各项收支基本符合财经法律、法规和政策的规定。但审计也发现预算管理、专项资金管理、国有资产管理等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题及整改落实情况
(一)预算执行不严肃。2007年乡人代会通过乡财政预算安排支出305万元,实际决算支出370.75万元,超预算支出21.56%,其中行政管理费超预算支出64.87%;2008年乡人代会通过乡财政预算安排支出415万元,实际决算支出474.26万元,超预算支出14.28%,其中行政管理费超预算支出30.01%。
(二)滞留专款影响资金正常效益发挥。止2008年末,应拨未拨滞留扶贫专款17.2万元,影响专项资金的效益发挥。
(三)固定资产未入帐管理。2005年4月至2008年2月购入的电脑、汽车等共计148094元未按规定纳入固定资产管理。
大岙乡人民政府高度重视这次审计发现的问题,召开了专题会议,按照审计提出的意见与建议,进行了认真纠正和整改,及时拨付滞留专款,固定资产入帐管理。